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老师,请问一下,进项税额已经认证,但是这个月没有抵扣完,下个月继续抵扣的会计分录怎么做呢?麻烦了

84785017| 提问时间:2022 03/05 07:35
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2022 03/05 07:36
84785017
2022 03/05 07:40
第二种可以吗?
王超老师
2022 03/05 07:42
第二种是你第一个月没有进行账务处理吧?那么是可以的
84785017
2022 03/05 07:56
如果下个月进项还是没有抵扣,继续做这个分录:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税),是吗?
王超老师
2022 03/05 07:57
你好,你如果下一个月没有抵扣,是可以不进行账务处理的
84785017
2022 03/05 08:23
老师,如果按这样的计提增值税,期末余额有数据应交税费-应交增值税-进项税额、应交税费-应交增值税-销项税额,都有数据呀
王超老师
2022 03/05 09:06
你这个是要等到下一个月再抵扣,然后再进行账务处理的
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