问题已解决

老师,像行政单位会计,原预存3000元电费当时未能开发票,收据入账计入其他应收款-电费,后每月开来电费发票冲其他应收款-电费,这月原预存余额余下200元,这月开来电费发票500元,原预存电费不足应补交300元电费,但电业局余额比我们多100元,实际补交这月电费200元。请问老师这样怎么做账?

84785015| 提问时间:2022 03/05 09:50
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波德老师
金牌答疑老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
同学你好,财务会计借业务活动费用500贷其他应收款200 银行存款等200 其他收入100
2022 03/05 10:06
84785015
2022 03/05 10:12
老师,其他收入以后需要上交国库吗?
84785015
2022 03/05 10:38
实际我们没有收到这个,到时怎么上缴国库呢?
波德老师
2022 03/05 11:20
先和电力公司对账产生差异的原因是什么
84785015
2022 03/05 11:21
好的,谢谢老师
波德老师
2022 03/05 11:35
不客气,祝你工作顺利
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