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老师,公司向公司借款,有借款合同需要交什么税

84785010| 提问时间:2022 03/05 10:38
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,合同里面有注明利息吗
2022 03/05 10:39
84785010
2022 03/05 10:39
有有有有有有
小小霞老师
2022 03/05 10:45
那需要缴纳增值税,附加 还有印花税
84785010
2022 03/05 10:46
我们需要付息还需要交税?
小小霞老师
2022 03/05 13:40
你好,企业间借款,即企业借款给其他企业应缴纳的税金。企业借款给企业主要有三种情形,第一种是企业借款给其他企业,借贷双方需要签订借款协议或合同,明确约定借款金额、借款时间、借款利率等相关内容,按照实际收取的借款利息收入缴纳增值税、附加税和企业所得税(利息收入并入应纳税所得额)等。 第二种是企业借款给关联企业应缴纳的税金。现实中,出于多种考虑,关联企业之间的借贷行为多数是不收取利息的,也就是无偿借款。但按照财税【2016】36号的政策规定,单位或个体工商户向其他单位或个人无偿提供服务,均视同销售服务,但用于公益事业或社会公众为对象的除外。 关联企业之间的无偿借款,如果不属于公益事业或社会公众为对象,则需要视同销售缴纳增值税和附加税。如果关联企业间确定的利率不合理,或没有销售额的应税销售行为,则税务机关有权重新确认销售额。即一是按照纳税人最近时期同类服务等的平均价格确定;二是按照其他纳税人最近时期同类服务等的平均销售价格确定;三是按照组成计税价格确定,组成计税价格=成本*(1+成本利润率)。 关联企业间的资金占用或借款,出借企业是需要根据同期同类贷款利率,计算出借款企业的利息收入缴纳增值税。
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