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增值税申报表15行,免抵退应退的税额是指上个月税务局已经退的税额吗?为啥17行的和要减去15行?不是加上

84785010| 提问时间:2022 03/05 11:58
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乔乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,同学 免抵退是生产出口企业适用,表示进项多余出口应退税额退给纳税人的金额(从进项退给纳税人的金额)
2022 03/05 12:04
84785010
2022 03/05 12:07
知道免抵退税的意思
乔乔老师
2022 03/05 12:08
退的就是进项税额
84785010
2022 03/05 12:10
这是上个月免抵退税和这个月的申报有什么关系,上个月税务局都已经退给企业,和我这个月申报的增值税有啥关系,为啥这个月应抵扣的总和里要减掉
84785010
2022 03/05 12:10
我知道退的就是进项税,这个进项税就是企业缴纳的
乔乔老师
2022 03/05 12:13
增值税纳税申报表主表中的第15栏“免抵退应退税额”需要按照主管税务部门审核确认的上期《免抵退税申报汇总表》中的第36栏“当期应退税额”填报。也就是说,第15栏填列的是税务机关当期审批的,实际为上期计算的应退税额。
84785010
2022 03/05 12:15
是不是这样17=12+(13-14)-15+16
84785010
2022 03/05 12:16
上个月已经退的应该从上期留底的减掉,刚才讲师是这样说的
84785010
2022 03/05 12:21
按照我的理解,上个月应退的税额,不就是这个月可以用来抵扣的吗?17行算抵扣的总和就应该加上不是减去
84785010
2022 03/05 12:22
老师,脑子转不过弯来,能详细说说不
乔乔老师
2022 03/05 13:03
增值税主表中,17=12+13-14-15+16 15免抵退应退税额:属于税务局退税款给企业,退的是”出口销售货物“采购的进项税额,因此应从进项税额中减出来
84785010
2022 03/05 15:05
退税申报一般什么时候,是不是每个月申报完增值税才申报退税
84785010
2022 03/05 15:05
一般是什么时候
84785010
2022 03/05 15:08
假如6月底出口一批货物,已经报关,但是税务局那边到7月底甚至8月才有报关电子信息
乔乔老师
2022 03/05 17:20
等到拿到发票勾选抵扣就可以申请退税了
84785010
2022 03/05 19:10
不是要先申报增值税吗?
乔乔老师
2022 03/05 19:52
你好,同学 实际操作中,一般是先进行增值税申报,再进行免抵退税申报。因为在填写《出口货物免抵退税基本情况表》时,需要经主管税务机关确认的、增值税申报表的免、抵、退办法出口货物销售额,如果这项数据没有确认,《出口货物免抵退税基本情况表》是没法填写的。
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