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老师,我们公司一个股东要撤资用货顶实收资本的款,我把他实收资本转出来,借:实收资本 贷:其他应付款,还要多给他一部分,这部分怎么做账啊

84785030| 提问时间:2022 03/05 16:10
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学 借,实收资本 贷,其他应付款 多支付是什么原因,是分配利润?
2022 03/05 16:11
84785030
2022 03/05 16:13
就是他的意思是五十万放在公司一年了,多要的
陈诗晗老师
2022 03/05 16:16
借,资本公积 处理,同学
84785030
2022 03/05 16:17
我们去年成立的公司,资本公积为零,可以冲减成负数啊
陈诗晗老师
2022 03/05 16:19
资本公积不够,冲盈余公积,不够再冲利润分配,未分配利润
84785030
2022 03/05 16:21
我今年接手建账的当时应收账款比较多,然后为了始期初科目平衡,就把多余的部分放在了利润分配里面了,我在这直接冲减利润分配就可以呗。还有老师利润分配可以出现负数吗
陈诗晗老师
2022 03/05 16:23
可以的,这个科目可以出现负数。
84785030
2022 03/05 16:24
好的,谢谢老师
陈诗晗老师
2022 03/05 16:24
不客气,祝你周末愉快。
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