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老师好,公司2月18日支付税控系统维护费280元。发票在3月1日开出。分录如下正确吗:支付时分录:借,其他应付款280 贷,银行存款280。收到发票时:借,管理费用280 贷,其他应付款280。当月抵减增值税: 借,应交税费-应交增值税(减免税款)280 贷,管理费用280

84784997| 提问时间:2022 03/06 10:31
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,同学的分录正确,只是最后一步贷 管理费用 280 最好计入借方负数。
2022 03/06 10:31
84784997
2022 03/06 10:32
好的谢谢老师!
答疑苏老师
2022 03/06 10:33
不客气,祝工作顺利哦!
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