问题已解决
老师好,在2020年7月供应商开具了10万专用发票给我公司,当时只付了6万,剩余4万因为服务未到位一直未支付,2021年12月,供应商因我公司一直未支付剩余4万,故冲红了2020年7月开具的10万元专用发票,在2022年1月补开了6万元发票,在2020年7月,10万已进了成本,并抵进项税,现在我做2022年1月的账务处理,应该如何调整勒?



你好!2020年7月开具的10万元红字发票没有做账吗?
2022 03/06 16:58
老师好,在2020年7月供应商开具了10万专用发票给我公司,当时只付了6万,剩余4万因为服务未到位一直未支付,2021年12月,供应商因我公司一直未支付剩余4万,故冲红了2020年7月开具的10万元专用发票,在2022年1月补开了6万元发票,在2020年7月,10万已进了成本,并抵进项税,现在我做2022年1月的账务处理,应该如何调整勒?
赶快点击登录
获取专属推荐内容