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老师,如果本期应缴纳增值税为0,本期又有增值税进项,那本月增值税加计抵减额怎么处理,可以先使用增值税加计抵减部分,在使用本期进项和上期期末留抵税额吗?

84784953| 提问时间:2022 03/07 00:45
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小默老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师
你好,同学,本期加计抵减照常填报在附表四本期发生额中,但本期实际递减额为0,
2022 03/07 01:11
小默老师
2022 03/07 01:11
要先根据销项减去进项减少留抵税额后的值来计算本期实际递减额的
84784953
2022 03/07 06:13
老师,也就是说上期留抵+本期进项>本期销项是不可以使用本期增值税加计抵减金额,如果上期期末留抵+本期进项<本期销项,才可以使用增值税加计抵减金额,对吧,
小默老师
2022 03/07 07:36
嗯嗯,是的,同学,你理解的没问题。
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