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老师你好!有内帐应付账款是跨月支付的,我做2月的帐,怎么反应啊,还是算不支付啊,就是3月3曰支付的,我做Z月份的帐务,怎样反应啊

84784963| 提问时间:2022 03/07 08:41
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
那你2月收到什么单据确认应付账款没?
2022 03/07 08:48
84784963
2022 03/07 08:53
确定是应付账款,就是没有付款,是3月支付的,我怎么做啊,做了支付跟银存不平啊
家权老师
2022 03/07 09:01
2月 借:成本费用 贷:应付账款 3月支付 借:应付账款 贷:银行存款
84784963
2022 03/07 17:54
你好!我是上个月购进付的款,这个月不想抵扣,我做了借应付账款,货银行存款,下月抵扣在冲减,在这个分录,重新写分录购进可以吗?
家权老师
2022 03/07 18:09
2月 借:成本费用      应交税费-待认证进项税 贷:应付账款
84784963
2022 03/07 18:57
但是,款己付,我就做了借应付账款,贷银行存款,下个月做冲红可不可以啊,在做购进的借库存商品,应交税费~应交增值税~进项税额,货银行行款
84784963
2022 03/07 18:59
应该货应付账款吧,写错了
84784963
2022 03/07 19:46
你好!我这个做对不对啊,我是1月份做的,二月借库存商品,应交税费一应交增值税一进项税,贷应付账款可不可以,
家权老师
2022 03/07 22:22
不要把这个所谓科目想得多复杂,灵活一点把账做平就是了
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