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老师 12月份工资计提了29350 但是实际发放的时候发了20000 剩下的我放哪里去呢老师

84784964| 提问时间:2022 03/07 10:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好在应付职工薪酬贷方余额,挂着就可以的。
2022 03/07 10:17
郭老师
2022 03/07 10:17
这个科目就表示你们欠着人家的工资没有发下去。
84784964
2022 03/07 10:23
老师,剩下的钱又通过分公司支出去了,这两个公司就是一个老板 完了他这边总公司没钱了 把员工工资就分两拨发放了 一波通过总司发了 剩下的分公司发了 因为我看他11月份的帐 计提11月份的工资也是29350 但是12月份做的时候发放也对不上 只发了16700
郭老师
2022 03/07 10:25
你好,那这属于你单位的职工还是分公司的?如果是分公司的借应付职工薪酬贷,其他应付款你们做借款。
84784964
2022 03/07 10:32
老师我们以前那个会计计提的时候 用的是同一个科目 这种的合适吗,老师我们以前那个会计计提的时候 用的是同一个科目 这种的合适吗
郭老师
2022 03/07 10:35
这种不做也可以的,你看一下做了和不做他的结果都是一样的。
84784964
2022 03/07 10:40
那我还是按照他以前的这种做法吗 主要是我看了一下 上面还有挂着的两个人 工资不用发 就每次只是计提一下
郭老师
2022 03/07 10:41
你好,你不是说分公司承担吗?这个你们给他申报个税吗?是你单位的职工吗?
郭老师
2022 03/07 10:41
一致挂账的话不合理啊,因为在次年汇算清缴之前,上一年的工资必须发下去才可以抵扣所得税。
84784964
2022 03/07 10:45
我们这个老板注册的地址是他们老家那边的 所以好像是说没有个税这个项目
郭老师
2022 03/07 10:46
没有工资这个税种认定没有个体户吗?
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