问题已解决
老师,别人公司**我们公司,我做内账,我先给对方单位开出销项发票,这个时候我要怎么入账?收到工程款后我要怎么入账?公司规定**方要提供给我司部分进项票时怎么入账?扣除管理费我要怎么入账?
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速问速答同学你好
内账就是收到的钱做收入
付出去的做成本
代收代付的用往来科目来做
管理费用就是你们的其他业务收入
2022 03/07 12:06
84785044
2022 03/07 12:11
具体写下分录可以吗?
朴老师
2022 03/07 12:13
同学你好
借银行
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
贷其他业务收入
84785044
2022 03/07 12:28
老师,我提了四个问题。您能不能逐笔做下分录
84785044
2022 03/07 12:30
我开出去票的时候有销项税怎么做分录
朴老师
2022 03/07 12:31
同学你好
借应收
贷主营业务收入
贷销项
2.借银行
贷应收
3.
借主营业务成本
借进项
贷银行存款