问题已解决

老师,别人公司**我们公司,我做内账,我先给对方单位开出销项发票,这个时候我要怎么入账?收到工程款后我要怎么入账?公司规定**方要提供给我司部分进项票时怎么入账?扣除管理费我要怎么入账?

84785044| 提问时间:2022 03/07 12:04
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 内账就是收到的钱做收入 付出去的做成本 代收代付的用往来科目来做 管理费用就是你们的其他业务收入
2022 03/07 12:06
84785044
2022 03/07 12:11
具体写下分录可以吗?
朴老师
2022 03/07 12:13
同学你好 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 贷其他业务收入
84785044
2022 03/07 12:28
老师,我提了四个问题。您能不能逐笔做下分录
84785044
2022 03/07 12:30
我开出去票的时候有销项税怎么做分录
朴老师
2022 03/07 12:31
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 2.借银行 贷应收 3. 借主营业务成本 借进项 贷银行存款
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