问题已解决

比如去年10月份入库的,今年1月份才开票来或者是开票和付款,怎么怎么账务处理

84785038| 提问时间:2022 03/07 12:28
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dizzy老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师专业阶段
那你之前10月份的时候应该暂估过啊
2022 03/07 12:28
84785038
2022 03/07 12:29
对的,暂估了,后面就不知道怎么处理了
dizzy老师
2022 03/07 12:30
来票了把之前暂估的分录红冲,做正确的就行了
84785038
2022 03/07 12:30
好的,谢谢老师
84785038
2022 03/07 12:40
如果费用呢,比如1月份的物流费或者加工费下个月了才开票,这个怎么处理
dizzy老师
2022 03/07 12:58
费用的话没办法只能来票的时候进费用,先摆预付吧
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