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老师,减免税款期初借方有余额280(税控盘),这个已经在21年度抵扣过了,现在该怎么处理

84785021| 提问时间:2022 03/07 15:09
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你把你原分录写一下
2022 03/07 15:10
84785021
2022 03/07 15:23
借: 管理费用 -办公费280 贷:现金 280 借:应交税金-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用-办公费 280
耿老师
2022 03/07 15:25
您好,需要结转到未交增值税里面
84785021
2022 03/07 15:27
老师,这是21年度抵扣的做的分录, 2022年度 直接结转 就行吗 借:应交税金-未交增值税-一般纳税 280 贷:应交税金-应交增长死灰-减免税款 280
耿老师
2022 03/07 15:29
你好,是的,因为你递减应该直接转到未交增值税科目里的
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