问题已解决
老师,问下2021年第四季度企业所得税我放2022年1月计提并缴纳了,现在该笔费用提现在了2022年1月利润表里,这个怎么调整。
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你好,你2022年1月计提的分录是?
2022 03/07 15:18
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 15:31
你好,跨年计提所得税,需要通过以前年度损益调整科目核算,而不是直接计入所得税费用
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 15:40
你好,是的。
先冲销错误的,借:应交税费-企业所得税 ,贷:所得税费用
然后做正确的计提分录,借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税
然后做结转分录的,借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整
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2022 03/07 15:30
计提:借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 缴纳时:借:应交税费-企业所得税;贷:银行存款
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2022 03/07 15:39
那我现在做2月份账的时候,是不是先要把那笔计提费用红冲掉,然后再按照你写的分录写。是不是还要结转次,利润分配-利润未分配里?具体的整个分录怎么写。