问题已解决
老师,你好。去年年底预提了一笔费用,借:管理费用 贷:其他应付款。但是今年发票回不来,要做调增,我账上怎么做处理呢?
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速问速答借其他应付款贷,以前年度损益调整。
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022 03/07 15:46
84785012
2022 03/07 15:55
如果再汇算清缴之前回来一部分发票,回来的这部分不需要做调增了吧?但在税务上会不会被认定年前计提的费用,年后就算回来发票也算属于虚列费用呢?
郭老师
2022 03/07 15:57
好,不会的,汇算清缴之前只要有发票到了就可以。
84785012
2022 03/07 15:57
好的 谢谢老师
郭老师
2022 03/07 15:59
不用客气,工作愉快。