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进销商品有差价,结转成本时账务怎么处理?
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速问速答你好,你使用的是计划成本吗?你是节约差还是超支差?
2022 03/07 15:57
84784984
2022 03/07 16:02
没明白老师的意思
84784984
2022 03/07 16:03
比如,购进时,价税合计100元(借库存商品88.5 应交税费-进项税额11.5 贷应付账款100)
卖出时,价税合计90元,那账务要怎么做
耿老师
2022 03/07 16:06
您好!你要先做出加税分离的才可以,你的税率是多少?
84784984
2022 03/07 16:35
进销税率都是13
老师,按照上面的例子,购进时价税合计100元,卖出时价税合计90元和110元的账分别怎么做呢
耿老师
2022 03/07 16:41
您好!分录是不受影响的都正常处理,只是按90元卖的话是倒挂会增加企业的查账风险
84784984
2022 03/07 16:44
购进时,借库存商品88.5 应交税费-进项税额11.5 贷应付账款100
销售时(假设价税合计110)借主营业务成本100还是110? 贷库存商品
是这样的嘛
耿老师
2022 03/07 16:51
你好!成本是按进阶结转不是售价
84784984
2022 03/07 17:07
哦哦,那这样的话,做账主营业务成本100,贷库存商品100,同时做收入账,借应收账款110,贷主营业务收入97.35,应交税费-销项12.65,并按照收入额97.35进行申报,对吗
耿老师
2022 03/07 17:09
你好,是的,可以这样理解
84784984
2022 03/07 17:11
嗯呢,谢谢老师
耿老师
2022 03/07 17:11
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
84784984
2022 03/07 17:13
请教下,老师您说的按90元卖的话是倒挂会增加企业的查账风险,怎么理解呢,因为疫情,之前的库存商品便宜出售不合理吗
耿老师
2022 03/07 17:14
你好,出现倒挂的话税务局会去查账,如果有真实理由可以
84784984
2022 03/07 17:17
嗯嗯, 好的
耿老师
2022 03/07 17:40
您好,欢迎下次提问