问题已解决
老师,就是我们这边去年暂估入账了20万,然后今年来发票来了21万比暂估大,这个会计分录要怎么写呀
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速问速答当时分录是怎么做的?
2022 03/07 16:13
84784959
2022 03/07 16:30
暂估时:借:工程施工20 代应付账款 20;然后这个月票回来了(红字):借:工程施工20 贷应付账款20;暂按实际的入账:借:工程施工21,贷:应付账款21,结转成本至以前年度损益调整:借:以前年度损益调整21贷:工程施工21,在结转以前年度损益调整:借:利润分配-未分配利润21 贷:以前年度损益调整21。。。这么做正确吗
郭老师
2022 03/07 16:32
你好,你当时暂估的时候结转了主营业务成本吗?
郭老师
2022 03/07 16:33
如果是的话,你之前的分录结转成本的没有做。