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(代收合作商户营业款,给合作商户结算时,收取一定的服务费做收入)上个月已开收据并确认收入做账的分录如下: 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费销项税额 银行存款 (上月开收据已作收入纳税,次月换开发票,如何做账)

84785038| 提问时间:2022 03/07 16:45
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
开发票的时候你就不用再做账了,你这边已经确认收入了。
2022 03/07 16:45
84785038
2022 03/07 16:46
不需要冲红吗?
84785038
2022 03/07 16:47
不做处理应该会导致重复交税吧
陈诗晗老师
2022 03/07 16:47
不用啊,就你这里再确定未开票收入的时候,你就交过税,后面开票的时候,你在申报的时候就是未开票收入是负数,开票收入是正数总金额。
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