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餐饮行业缴纳印花税 请问是按照(开票金额(不含税)+收到的发票金额) *0.0003缴纳吗

84784960| 提问时间:2022 03/07 17:07
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学, 你好,这个计算没有问题,是的。
2022 03/07 17:07
84784960
2022 03/07 17:09
那请问可以一次缴纳吗?次年年初一次性
星河老师
2022 03/07 17:12
同学 这个可以汇总一次性缴纳的 没有问题。
84784960
2022 03/07 18:52
老师还有个问题,请问收到的发票金额 是只用核算记到成本的发票金额吗
星河老师
2022 03/07 19:20
同学你好,这个具体指的是什么成本费用金额呢?什么类型的发票?老师再判断下。
84784960
2022 03/07 19:23
我也不知道怎么判断,所以我想问是不是可以直接用主营业务收入和主营业务成本的数据合计×税率
星河老师
2022 03/07 20:36
同学你好,收入部分是可以根据主营业务收入来判断的。但是成本购进部分需要进行进一步判断,比如这个月你买了100斤土豆,其中90斤用于销售了,十斤还在库存里面,这个时候你的主营业务成本之结转了90斤。
星河老师
2022 03/07 20:37
还有十斤是在库存里面的,如果你只用主营业务成本90去缴纳印花税的话呢,这个金额就会少了。
84784960
2022 03/07 20:39
明白了老师,我想明白费用票是不需要缴纳印花税,只有计入成本部分的才需要缴纳这个是没有问题的波,如果按您的意思 我如果加上库存商品和原材料的余额缴纳才是正确的 是吗
星河老师
2022 03/07 20:42
,对的,你现在的理解是正确的,很棒。 是结转的库存商品的成本,再加上原材料领用的余额。
84784960
2022 03/07 20:44
非常感谢老师 ,明白了
星河老师
2022 03/07 20:48
不客气,请评分五分,祝工作顺利,生活愉快。
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