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建筑行业,我是承包方(发包方),有跨区预交税金也业务,那么我给甲方开具发票以后计提的分录怎么做呢?然后我给我分包方下拨的工程款怎么计提和做分录?我还需要给分包方赖具发票吗?

84784965| 提问时间:2022 03/07 22:29
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,也就是你给甲方开票,是您的收入,您给分包方拨工程款,这是您的成本,那需要他给您开发票的
2022 03/07 22:34
文老师
2022 03/07 22:43
借主营业务成本应交税费——应交增值税(进项税额)贷银行存款
文老师
2022 03/07 22:48
您好,是的,是有这样的可能的
文老师
2022 03/07 22:54
正常情况下,您开票了就应该冲减预交的税款
文老师
2022 03/07 23:17
先预交税金,然后再开发票的
文老师
2022 03/07 23:24
预交税款的时候,借应交税费——应交增值税(预交税款),开票了正常确认销项税额,结应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额),然后根据进项税额和预交税额确定应补交税额,借应交税费——应交增值税(销项税额)贷应交税费——应交增值税(进项税额)(预交税款)(转出未交增值税),然后转出未交增值税转到未交增值税,借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税
文老师
2022 03/08 05:51
您的意思借方余额就是预交的税款金额是吗
84784965
2022 03/07 22:38
哦哦,分包方给我发票,那如果分包方给我开具专用发票,我该怎么做分录啊。?
84784965
2022 03/07 22:47
还有个问题,老师预交税金有借方余额,说明我预交的多了,还没有给甲公司开发票,(也就是没有计提销项发票)这个逻辑对吧?
84784965
2022 03/07 22:49
不明白为什么?那预交税金科目的性质是什么啊?
84784965
2022 03/07 22:50
为啥预交多了,我就欠对方发票呢?
84784965
2022 03/07 23:01
实际生活中,是先预交税金,还是先开票啊?
84784965
2022 03/07 23:19
还有老师您说。开票了就应冲减预交税款,这相关分录是怎么做的呢?一般纳税人是
84784965
2022 03/07 23:32
可是我们就只有应交税费应交增值税 销项税和进项税,还有个未交增值税
84784965
2022 03/07 23:33
而且,销项科目有个借方余额,但是,未交增值税是平的,没有余额
84784965
2022 03/07 23:36
,其他转平了。这个余额还就是预交那两笔税款,其他科目都转平了。这个是什么意思呢,是不是我没有开票,没能冲减造成的呢?
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