问题已解决

老师, 2月份开了销项发票, 要结转成本, 但是其中一部分服务费是3月份开的发票, 服务费该怎么入账呢

84785045| 提问时间:2022 03/08 11:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
但是其中一部分服务费是3月份开的发票,这个是你们收到的发票,还是开具的
2022 03/08 11:25
84785045
2022 03/08 11:33
3月份的服务费发票是收到的,是专票, 因为2月份要结转成本, 3月份的专票税额不能抵扣是吧?这个要怎么做账呢
冉老师
2022 03/08 11:34
2月份做账暂估成本 3月份冲回暂估,按照发票重新做
84785045
2022 03/08 11:36
好的, 谢谢老师
冉老师
2022 03/08 11:38
不客气,祝你工作顺利
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~