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本月代开两张增值税正数发票,一份专票红字发票,预缴税额大于应纳税额,应补退税额出现负数,表格不能通过,只能减免税额填的是应纳税额和预缴税额的差,这样最后应交税额为0.但是减免税就不是按2%计算的了,那么多交的税款怎么体现,还能退吗
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速问速答你好,你是红字发票金额大于两张销售发票金额吗?
2022 03/09 05:56
本月代开两张增值税正数发票,一份专票红字发票,预缴税额大于应纳税额,应补退税额出现负数,表格不能通过,只能减免税额填的是应纳税额和预缴税额的差,这样最后应交税额为0.但是减免税就不是按2%计算的了,那么多交的税款怎么体现,还能退吗
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