问题已解决

一般纳税人企业,去年预估了运输费100万,借 销售费用-运输费 100万,贷 其他应付款 100万;今年收到运输专票80万,请问收到80万元专票怎么做分录?

84784992| 提问时间:2022 03/09 09:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 先冲上面的暂估 80 再按发票入账  借 以前年度损益 调整 进项 贷应付 80
2022 03/09 09:43
84784992
2022 03/09 09:49
老师,先冲暂估100还是80?还有20万的发票收不回来了,也就是原先暂估的100万,只收了80万的发票。
玲老师
2022 03/09 09:59
你好 ,先冲暂估100还是80? 80   20万的发票收不回来了 不冲   20万纳税调整就行了 
84784992
2022 03/09 10:04
老师,20万不冲的话,那 其他应付款 20万 怎么平账?
玲老师
2022 03/09 10:10
你好  付款时平 的 呢   
84784992
2022 03/09 10:17
老师,付款不平啊,去年是 借:销售费用 100万,贷:其他应付款 100万;今年收到80万的发票,只红冲80,不是还有20万的其他应付款吗?
玲老师
2022 03/09 10:23
借应付 贷银行 这就平了 
84784992
2022 03/09 10:26
老师,这本来就是预估的,做了银行存款支付的话,一是没有发票,二是原本也不欠这笔钱啊,所以,是不是应该冲100万,然后按照实际收到的发票做分录,我也是一直纠结这个问题,不知道哪种方法正确。
玲老师
2022 03/09 10:34
业务发生了没有回来发票才暂估的,不回来发票就不用调整账,是汇算时纳税调整 没有发票的部分交所得税 
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~