问题已解决
请问老师,老板买了1万元的手表送客户,开的专票,我应该怎么处理
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速问速答同学你好,按价税合计金额
借,管理费用一业务招待费
贷,银行存款;
2022 03/09 10:40
84785008
2022 03/09 10:41
进项税额可以抵扣吗?正常工作中还需要视同销售缴纳增值税吗
立红老师
2022 03/09 10:42
同学你好,进项税额不能抵扣,不视同销售;
84785008
2022 03/09 10:43
算业务招待费也不能抵扣吗?还有我看说是要带对方缴纳个人所得税,这怎么交啊,送给别人的
立红老师
2022 03/09 10:47
同学你好
算业务招待费也不能抵扣吗?)——不能抵扣的;
还有我看说是要带对方缴纳个人所得税,这怎么交啊,送给别人的——这个在实务工作中是实现不了的,如果税务让交税,那只能由您 企业 自已负担这部分税款;
84785008
2022 03/09 10:48
所以说进项税额不能抵扣,也不需缴纳个税,企业所得税税前也可以扣除,是吗
立红老师
2022 03/09 10:54
同学你好
是的;企业 所得税在汇算时是需要调整的,是属于限额扣除,不是全额扣除;