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老师有笔40万的群号研发费用作为管理费用现在做到今年,如果今年在汇算清缴时调整了,那明年汇算清缴时还用动不,还是说明年直接按照账目报就行?还是说今年汇算清缴时调增费用,明年汇算清缴再调减费用呀?

84785017| 提问时间:2022 03/09 11:31
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;  你研发费用会涉及加计扣除的; 如果你正常做账   是  符合要求的; 你正常汇算加计扣除即可    ;除非你做错了 最好是反结账去改    
2022 03/09 11:37
84785017
2022 03/09 11:40
老师生产制造单位研发费用加计扣除按多少呀?您是说如果不反结直接汇算清缴时就不能实现加计扣除了是吗
84785017
2022 03/09 11:40
现在科技局让调增研发费用40万
meizi老师
2022 03/09 11:48
 你好;  加计扣除还是按75% 来 加计扣除的。形成无形资产按175%  
84785017
2022 03/09 11:50
您是说如果不反结直接汇算清缴时就不能实现加计扣除了是吗?如果今年在汇算清缴时调整了,那明年汇算清缴时还用动不,还是说明年直接按照账目报就行?还是说今年汇算清缴时调增费用,明年汇算清缴再调减费用呀? 你好 ; 你研发费用会涉及加计扣除的; 如果你正常做账 是 符合要求的; 你正常汇算加计扣除即可 ;除非你做错了 最好是反结账去改
84785017
2022 03/09 11:50
您是说如果不反结直接汇算清缴时就不能实现加计扣除了是吗?如果今年在汇算清缴时调整了,那明年汇算清缴时还用动不,还是说明年直接按照账目报就行?还是说今年汇算清缴时调增费用,明年汇算清缴再调减费用呀?
meizi老师
2022 03/09 11:55
你好;     1.    我的意思是  如果你40万是  正常的加计扣除  是对的; 你 汇算直接享受即可 2.  如果你做错了就反结账去改; 按照修改后的数据去 报汇算。 避免 你还得23年去调整汇算   
84785017
2022 03/09 12:30
现在科技局是让去年费用里边加上40万的研发费用,让调高点,这算做错了吗?
meizi老师
2022 03/09 12:33
你好 ;   如果是虚假做的肯定是错误的哦    
84785017
2022 03/09 12:38
有票据倒是也能将这40万做进去,全是正常研发费用,这样的话能在汇算清缴时将这40万和加计的一起做进去不?如果40万加上加计扣除的可以在汇算清缴做上,今年凭证做在利润分配未分配的话,明年汇算清缴是不是就不用再考虑调整这一笔了呀?
meizi老师
2022 03/09 12:42
 你好 ;   如果是正常的话就据实做即可 。 你汇算也得按这个金额来做加计扣除哈 。 正常做    是的
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