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在汇算清缴日前因为跨年红冲发票导致去年收入多计了,那么在今年汇算清缴的时候怎么调整收入?红冲发票又怎么写分录

84785024| 提问时间:2022 03/09 12:23
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;借 以前年度损益调整 -主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税 贷应收账款。 按照你们直接调整报表数据即可,调减收入。
2022 03/09 12:24
84785024
2022 03/09 12:27
增值税去年已交,这次会退回吗?
meizi老师
2022 03/09 12:27
你好 ;    你可以申请退税的; 电子税务局可以申请哈   
84785024
2022 03/09 12:37
在哪里申请呢。因没弄过
meizi老师
2022 03/09 12:38
电子税务局 - 一般退抵税管理 -误收多缴税费申请表 里面去申请退税  
84785024
2022 03/09 12:41
刚刚去试了下,说您不存在应退税金,不允办理该退抵税申请……。
meizi老师
2022 03/09 12:42
 你好; 是不是你  本身增值税就没有多缴纳 。 去看看增值税主表里面 是不是负数    
84785024
2022 03/09 12:45
因为是季报,4月份才报所以没有负数
meizi老师
2022 03/09 12:45
你好 ;  你都没有显示多缴纳    不能去申请哈 ; 除非你之前有多缴纳了  负数金额 显示才能退税的 
84785024
2022 03/09 12:47
好的,谢谢
meizi老师
2022 03/09 12:49
不客气的。    希望能帮到你 
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