问题已解决
内账中途建账,以前都是表格流水账,现在买了金蝶软件专业版,现在只有库存现金,银行,截止这个月末的应付应收,其他应收应付,中途建账期初数据还怎么设置才平?
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你好,差额可以放到利润分配里面的。
2022 03/09 13:25
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2022 03/09 13:27
老师,是不是录了银行卡余额还有库存应收应付的差额就放在利润分配里面
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/09 13:28
有存货吗?你这个其他的数据录入的都对吗?固定资产有吗?如果没有的话,放到差额利润分配,未分配利润可以。
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2022 03/09 13:29
对的 没有固定资产
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/09 13:30
那就可以这么做的。
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2022 03/09 13:35
老师我们买的商品是期货 预付的款这个怎么录入到系统去呢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/09 13:37
好,应该在预付账款的借方余额录入。
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2022 03/09 13:38
然后付的货款都计入预付 货到了在冲预付是吧
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/09 13:41
对的是的,是这么做的。