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我本月认证了进项税,但是当月没有销项税,所以暂时不抵扣,已经认证的话就不能做零申报。需要把认证的金额填到附表二, 这个要填到哪里?麻烦说下具体

84785039| 提问时间:2022 03/09 13:44
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 就填在35栏里面 然后第一栏自动有数据 带入主表进项税额栏次留抵
2022 03/09 13:44
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