问题已解决

老师这个分录和金额做的对不对 : 本月进项税300元、销项税900元,上期留底进项税200元。 借:应交税费-转出未交增值税 300 贷:应交税费-应交增值税(进项税)300 借:应交税费-应交增值税(销项税)900 贷:应交税费-转出未交增值税 900 下月交纳时: 借:应交税费-转出未交增值税400 贷:银行存款400

84785044| 提问时间:2022 03/09 15:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是这么做的。
2022 03/09 15:47
84785044
2022 03/09 15:50
当月 转出未交增值税最后是贷方的600元。但下月交纳时,是借方的400元 不是借方的600元 ,这样对吗老师?
郭老师
2022 03/09 15:51
你好,刘迪在转出未交增值税借方有余额吗?
郭老师
2022 03/09 15:51
如果没有的话,你把这一部分钱放到哪里了?
84785044
2022 03/09 16:04
上期留底的200元进项税之前已经转入未交增值税借方了 。那我这样做对吗,闹不清
郭老师
2022 03/09 16:06
那你少了一部 借应交税费应交增值税转出未交增值税400贷应交税费未交增值税,你看一下你坐上这个是不是就对了?
郭老师
2022 03/09 16:06
然后缴纳的时候借应交税费,未交增值税,贷银行存款。
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