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你好,老师,请问我打款10万,来货20万,差额的10万用于代垫费用,账务如何处理

84785038| 提问时间:2022 03/09 17:32
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,用于代垫费用,你们之前题他们垫的吗
2022 03/09 17:34
84785038
2022 03/09 17:35
是的,老师,我们给厂方代垫的费用
佟老师
2022 03/09 17:38
之前你们挂往来处理了吗
84785038
2022 03/09 17:40
之前是挂的往来账,现在能不能把折扣体出来
佟老师
2022 03/09 17:41
跟折扣是什么关系的
84785038
2022 03/09 17:44
打款10万,来货20万,入库20万,税票10万,差额的10万我挂往来账代垫费用,我现在的意思是能不能把这折扣10万体现出来?
佟老师
2022 03/09 17:59
你这10万等于你替他垫付了,这笔你应该先挂个往来 借应收账款 贷银行存款 然后 借库存商品 进项 贷贷银行 应收账款
84785038
2022 03/10 08:52
如果这10万费用没有用完,差额怎么入账?
佟老师
2022 03/10 08:55
没用完什么意思,你要退给对方吗?
84785038
2022 03/10 08:56
不退给对方,给我们的折扣返点
佟老师
2022 03/10 09:15
那就做收入确认即可
84785038
2022 03/10 09:17
收入要上增值税啊
佟老师
2022 03/10 16:30
这个体现不了折扣的,他也不给你开票
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