问题已解决

老师您好请问收到一张成本专票 分录是借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税进项 贷:银行存款 是这样写吗?因为以前我们是小规模 发票入账时没有写借:应交税费-应交增值税进项 直接写的 借:主营业务成本 贷:银存 我现在要拿以前这些票抵扣 我是不是要把账挑出来?

84785009| 提问时间:2022 03/10 09:35
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,如果你是一般纳税人,勾选了发票是这么做的。
2022 03/10 09:38
84785009
2022 03/10 10:00
是红字把之前的发票冲了 在按正确的写吗?发票都跨年了 可以吗?
郭老师
2022 03/10 10:03
可以的,可以这么做的,篮子发票和负数发票是一样的,可以直接用主营业务收入。
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