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21年年底预提一笔管理费用,未付款,应该怎么写分录。这笔预提费用22年1月已收到发票

84785016| 提问时间:2022 03/10 11:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用贷其他应付款。
2022 03/10 11:45
郭老师
2022 03/10 11:45
二二年借其他应付款贷、以前年度损益调整、 借以前年度损益调整贷其他应付款。
84785016
2022 03/10 11:46
老师,21年预提分录看得懂。22年为啥不是红冲预提,而是借以前年度损益调整
郭老师
2022 03/10 11:47
你好,跨年了就不能用管理费用做的,用以前年度损益调整来制作。
84785016
2022 03/10 11:48
哦哦,好的
郭老师
2022 03/10 11:49
不用客气,工作愉快。
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