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2019年2月15日,甲企业收到乙企业的预付货款75000元。2月25日,甲企业按合同规定向乙企业发出商品,并开出增值税专用发票,注明的货款为160000元,增值税额为20800元。该批商品的实际成本为128000元。3月5日,甲企业收到乙企业支付的剩余价款,金额为105800元。要求:根据上述经济业务编制会计分录。

84785034| 提问时间:2022 03/10 11:56
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好  甲企业收到乙企业的预付货款,借:银行存款,贷:预收账款 销售的时候,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本的时候,借:主营业务成本  , 贷:库存商品 收到尾款,借:银行存款,贷:预收账款
2022 03/10 11:58
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