问题已解决
老师,我们签了一年的终结费用,就是卖货的中间商,一年的发票都开来了,我们根据发票入账了在二月帐里,这个怎么做账呢,应为我感觉这是一年的终结费,我们直接放在二月不合理
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速问速答对方给你开的是什么业务的发票?
2022 03/10 16:00
84784976
2022 03/10 16:03
方略服务费 合同签的就是中介费 按照这个客户的 全年合同金额的0.9%开的票
郭老师
2022 03/10 16:06
借预付账款
应交税费应交增值税进项,
贷银行
然后按月分摊,借销售费用
贷预付账款。
84784976
2022 03/10 16:08
老师 发票已经开给我们了 钱还没付 ,这个金额可否按照这个客户实际出货单月分摊呢
郭老师
2022 03/10 16:11
借销售费用
应交税费应交增值税进项
贷应付账款,
这个销售费用是一个月的。