问题已解决

老师,我们签了一年的终结费用,就是卖货的中间商,一年的发票都开来了,我们根据发票入账了在二月帐里,这个怎么做账呢,应为我感觉这是一年的终结费,我们直接放在二月不合理

84784976| 提问时间:2022 03/10 15:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对方给你开的是什么业务的发票?
2022 03/10 16:00
84784976
2022 03/10 16:03
方略服务费 合同签的就是中介费 按照这个客户的 全年合同金额的0.9%开的票
郭老师
2022 03/10 16:06
借预付账款 应交税费应交增值税进项, 贷银行 然后按月分摊,借销售费用 贷预付账款。
84784976
2022 03/10 16:08
老师 发票已经开给我们了 钱还没付 ,这个金额可否按照这个客户实际出货单月分摊呢
郭老师
2022 03/10 16:11
借销售费用 应交税费应交增值税进项 贷应付账款, 这个销售费用是一个月的。
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