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老师,我们公司买了一个控制器3万元,旧的给对方回收可以抵扣1万元,但这一万元需要我们开票,这个应该怎么做账,

84785010| 提问时间:2022 03/10 16:30
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;    你之前旧的是计入固定资产按月折旧了吗 ?   相当于是以旧换新 补差价是吗    
2022 03/10 16:38
84785010
2022 03/10 16:42
我们是给别人维修的,买了这个控制器3万,坏的那个部分维修时换下来的,别人不要了,但我们给我们供应商是可以抵扣1万
meizi老师
2022 03/10 16:49
 你好;      这样的话 意思这个旧的 免费得到的 ; 那你  你要开控制器的发票才行 ; 但是你开票就得做收入; 你还得先把旧的入库到库存商品去 才行的  
84785010
2022 03/10 16:53
老师,那这个我入库怎么入到库存商品里,没有金额吗?也没有付这笔钱啊,整个流程应该怎么入账啊
meizi老师
2022 03/10 17:01
 你好;  按市场价去做账 借库存商品贷营业外收入  ;       借   固定资产- 新的 贷    其他业务收入; 应交税费-应交增值税。  银行存款 。  借其他业务成本贷库存商品    
84785010
2022 03/10 17:04
老师,如果是以旧换新补差价怎么做账啊,谢谢
meizi老师
2022 03/10 17:13
 你好;      首先这个旧的要计入固定资产去折旧才行的  ;   不然你没法处理的   
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