问题已解决

老师,我想请问一下,我们是医院,我们2月份入住的病人,有的到三月份出院,这些病人二月的时候也用了药,所以二月份是时候药房是做出库处理的,但我们确认收入的时候,是以病人结算的那天来确认收入,他们在三月份出院,那这笔就归属三月,那就出现这个情况,对应结算单的药品也记进了三月,就相当于二月份从药房出库一大批药品,其实它还包含了三月份出院病人的药品用量,所以,我想请问一下,我们做账结转药品成本是按药房实际发出去的药品,还是按当月结算单上对应的药品用量来结转药品成本

84784961| 提问时间:2022 03/11 09:19
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
按当月结算单上对应的药品用量来结转药品成本
2022 03/11 09:20
84784961
2022 03/11 10:30
那这样的话如果来稽查,月底库存都对不上,就是有时间差
朴老师
2022 03/11 10:37
同学你好 是的 这个需要你自己统计
84784961
2022 03/11 10:42
老师,你的意思是我还要在做一个库存台账,然后这个台账体现出来的是账上跟实物差距的数字,把这笔钱体现出来,然后期末做到账实相符,相当于那个银行存款日记账,有未达账项这个意思是吗
朴老师
2022 03/11 10:50
对的 是这个意思的
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