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老师,你好!我们收到材料发票200元,结果我们只付了100元,剩余100元未付,要怎么做分录

84785007| 提问时间:2022 03/11 11:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借原材料,贷银行存款,应付账款。
2022 03/11 11:19
郭老师
2022 03/11 11:19
这个雨后需要支付的吧?
郭老师
2022 03/11 11:19
这个以后需要支付的吧。
84785007
2022 03/11 11:19
是的,需要支付的
郭老师
2022 03/11 11:21
按上面的来做就可以的。
84785007
2022 03/11 11:26
好的,谢谢老师
84785007
2022 03/11 11:27
老师未付的这笔我做预收账款可以吗
郭老师
2022 03/11 11:28
可以的,可以这么做。
84785007
2022 03/11 11:28
好的,谢谢老师
郭老师
2022 03/11 11:29
不用客气,工作愉快。
84785007
2022 03/11 11:30
应付和预收都可以吗?有没有什么影响
郭老师
2022 03/11 11:35
正规的应该做到应付账款,他是你的客户还是你的供应商吗?
84785007
2022 03/11 11:39
供应商呢。
郭老师
2022 03/11 11:41
供应商的是应付账款或者是预付账款。
84785007
2022 03/11 11:42
好的,老师,拿我还是改为应付账款哈
郭老师
2022 03/11 11:44
可以的,可以这么做。
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