问题已解决
你好老师,我这个月的销项税额是90672.48元,认证抵扣了27399.27,以前留底是22145.51现在怎么结转销项税额?
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速问速答你好,你这边是要写分录吗?那你之前的留底税额是做了结转的吗
2022 03/11 14:56
84784964
2022 03/11 15:03
老师留底在借方22145.51
小小霞老师
2022 03/11 15:33
你可以参考一下,看一下你之前的分录
月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下:
1、结转进项税额:
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2、结转销项税额:
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
4、实际交纳时
借:应交税费—未交增值税
贷:银行存款
,上月销项税额大于进项税额,月末做账时:
(1)转帐时 借:应交税金-应交增值税(未交增值税)
贷:应交税金-未交增值税
(2)缴纳时
借:应交税金-未交增值税
贷:现金(银行存款)