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你好老师,我这个月的销项税额是90672.48元,认证抵扣了27399.27,以前留底是22145.51现在怎么结转销项税额?

84784964| 提问时间:2022 03/11 14:50
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你这边是要写分录吗?那你之前的留底税额是做了结转的吗
2022 03/11 14:56
84784964
2022 03/11 15:03
老师留底在借方22145.51
小小霞老师
2022 03/11 15:33
你可以参考一下,看一下你之前的分录 月底增值税要结转本月未交增值税,结转过程如下: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 ,上月销项税额大于进项税额,月末做账时: (1)转帐时 借:应交税金-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 (2)缴纳时 借:应交税金-未交增值税 贷:现金(银行存款)
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