问题已解决
老师,您好。我们公司有个员工的小孩生病了,我们公司需给这个员工补助10000万元,请问这1万元是按职工困难补助吗?我们是否可以税前扣除呢?
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你好,按工资的10%最抵扣所得税,做到福利费。
2022 03/11 15:48
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2022 03/11 15:49
10000*10%=1000元是缴个人所得税吗?
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2022 03/11 15:50
有点不太明白。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:50
你好,合并到他的工资,他的工资是多少?
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2022 03/11 15:52
他大概每月的工资是6000元
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:52
一万六本期收入填写这些就可以的,
现在都是根据您累计来算个税,算不出他当月需要交多少,得知道他年累计的收入减去年累计的扣除。
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2022 03/11 15:53
好的,明白。谢谢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:54
不用客气,工作愉快。
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2022 03/11 15:54
老师,我们给员工的这个困难补助可以税前扣除吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 15:54
你要么做工资,做工资的话可以全额抵扣,如果做福利费的话,按工资的14%抵扣所得税。
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2022 03/11 15:57
老师,您好。我们是要按福利费入账。请问是给员工申报个税的时候是并入工资申报吗?另外我们做分录是不是这样做的:
借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:银行存款
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 16:00
你好,对的是的,是这么做的。
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2022 03/11 16:00
好的,谢谢老师
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 16:02
不用客气,工作愉快。