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老师, 我的上期留抵税额是3000 本期的销项税额是2000 本期的认证进项税额是160 这个结转分录怎么做,缴纳的时候怎么做

84785009| 提问时间:2022 03/11 15:54
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好, 我的上期留抵税额是3000 ——这个金额是在进项税额明细么?
2022 03/11 16:00
84785009
2022 03/11 16:06
这个留抵税额,当时由于进项税大于没有做分录,刚在进项税明细账里面查到了当时认证的进项税额
84785009
2022 03/11 16:06
这个留抵税额,当时由于进项税大于销项税没有做分录, 刚在进项税明细账里面查到了当时认证的进项税额(留底的税额)
84785009
2022 03/11 16:17
老师,还在吗
立红老师
2022 03/11 16:21
同学你好 按销项税额金额  借,应交税费一应增一销项2000 贷,应交税费一应增一进项2000
84785009
2022 03/11 16:26
那我认证的160,只做一个这个分录吗 借,应交税费进项税 贷,应交税费待认证
84785009
2022 03/11 18:39
老师,在吗
立红老师
2022 03/11 18:40
同学你好,如果160之前是计入待抵扣进项税额,那么现在是转入进项税额的,就是您做的分录
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