问题已解决
老师, 我的上期留抵税额是3000 本期的销项税额是2000 本期的认证进项税额是160 分局怎么做
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速问速答你好,本期结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额)2000,
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)160,
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2000—160
2022 03/11 16:01
84785009
2022 03/11 16:08
老师,上期留底的3000元
是由于当时进项税大于销项税,所以没有做分录,这个留底税额是在进项税里面
接下来就按照你的分录写吗?
邹老师
2022 03/11 16:13
你好,上个月的时候,结转分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3000
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
84785009
2022 03/11 16:15
老师,上期留底的3000元
是由于当时进项税大于销项税,所以没有做分录,也不知道这个留底税额在哪个科目下。
那接下来就按照你的分录写吗?
邹老师
2022 03/11 16:16
你好
上个月的时候,结转分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3000
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
本期(这个月)结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额)2000,
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)160,
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)2000—160
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785009
2022 03/11 18:39
我上个月因为进项税大于销项税,所以没做分录
邹老师
2022 03/11 18:41
你好
上个月的时候,结转分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3000
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
上个月的时候,需要做上面的分录才是的