问题已解决
平价销售给另一个公司,开具增值税普通发票。应该怎样处理
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借银行存款
贷,主营业务收入
应交税费,应交增值税销项,
借主营业务成本贷库存商品。
2022 03/11 16:27
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2022 03/11 16:29
“应交税费—应交增值税”税额怎样计算啊,是平价销售的情况
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 16:29
你好,按你的发票上的金额就可以的。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 16:29
是一般纳税人吗?销项减去进项来交增值税。
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2022 03/11 16:31
是小规模纳税人
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 16:31
发票上的税额
季度45万可以免增值税结转到营业外收入。
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2022 03/11 16:33
免税税额,转入营业外收入,账务处理是怎样的啊
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 16:33
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
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2022 03/11 16:34
是 借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/11 16:35
你好,对的是的,是这么做的。