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业务招待费没有发票,打的白条,记入了其他开支,会有税务风险吗,如果有,应该怎么调整

84785032| 提问时间:2022 03/11 19:41
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 没有发票 不能企业所得税前扣除 汇算清缴的时候纳税调增
2022 03/11 19:46
84785032
2022 03/11 19:51
那我记账的话是记入管理费用还是其他开支比较好呢
bamboo老师
2022 03/11 19:52
根据实际发生业务 计入管理费用科目
84785032
2022 03/11 19:59
打的白条也可以记入管理费用吗,
bamboo老师
2022 03/11 20:00
打的白条也可以记入管理费用
84785032
2022 03/11 20:10
那可以理解为企业所得税的时候,主营业务收入减去管理费用算那个利润总额,那这个跟调增有什么关系啊,
bamboo老师
2022 03/11 20:12
利润总额已经减去了管理费用 这个费用不能税前扣除 汇算清缴的时候要增加利润 所以是纳税调增
84785032
2022 03/11 20:19
意思是没有发票税务上不能减去这个费用,如果有发票可以按相关减去
bamboo老师
2022 03/11 20:19
是的 没有发票税务上不能减去这个费用 有发票可以按比例扣除
84785032
2022 03/11 20:22
会计上打白条也可以入账,按照会计专业真实性
84785032
2022 03/11 20:23
会计人打白条也可以入账,只要真实发生的都可以入账
bamboo老师
2022 03/11 20:23
会计人打白条也可以入账,只要真实发生的都可以入账  是的
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