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请问老师,2021年单位要举办大型会议,提前预定酒店支付了全部房费100万。借:预付账款,贷:银行存款,但是因为疫情不允许聚集大量人员,所以没有按照合同要求如期举行,但是合同写的是2021年11月举办,所以财务按照合同:借:主营业务成本 贷:预付账款,但是因为酒店没有实际入住所以没有发票,请问老师2021年所得税汇算清缴需要调增吗?

84785035| 提问时间:2022 03/12 10:39
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,无票的成本支出,需要做纳税调增处理 
2022 03/12 10:40
84785035
2022 03/12 10:50
但是按照合同需要入成本的,但是2022年截止目前为止还是没有举办此会议
邹老师
2022 03/12 10:52
你好,无票的成本支出,需要做纳税调增处理  (是针对这个回复有什么疑问吗)
84785035
2022 03/12 12:59
请问老师,等单位2022年12月收到票之后呢?2022年企业所得税汇算清缴需要调减吗?
邹老师
2022 03/12 13:33
你好,等单位2022年12月收到票,需要做之前年度汇算清缴的更正申报 
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