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老师,公司之前发员工薪资的时候还没有买社保这些,实发了45000块,我记分录是不是记:借:管理费用45000,贷:应付职工薪酬45000,借:应付职工薪酬45000,贷:银行存款45000,凭证也是这样记录的,谢谢老师

84784989| 提问时间:2022 03/12 13:20
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 嗯嗯,是的
2022 03/12 13:21
84784989
2022 03/12 13:23
公司如果后面要缴纳社保,实在缴纳的前一个做计提吗
小菲老师
2022 03/12 13:25
同学,你好 嗯嗯,是的
84784989
2022 03/12 13:27
老师,凭证这样记录,金额和实发的不符
小菲老师
2022 03/12 13:28
同学,你好 哪里不符,应该是相符的
84784989
2022 03/12 13:29
凭证合计那里,借方和贷方金额需要相加吗
84784989
2022 03/12 13:33
凭证是记的,借:管理费用45000,贷:应付职工薪酬45000,借:应付职工薪酬45000,贷:银行存款45000,凭证最后合计金额是,需要借方和借方相加得合计吗?
84784989
2022 03/12 13:33
相加的话金额就不对了
84784989
2022 03/12 13:34
合计那里应该怎么填,谢谢老师
小菲老师
2022 03/12 14:33
同学,你好 合计就是相加,是90000
84784989
2022 03/12 14:37
谢谢老师
小菲老师
2022 03/12 14:58
不客气,满意请5星好评,谢谢!
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