问题已解决

……单位业务招待费超支了,“超支的部分在申报所得税时,作为永久性差异调整应纳税所得额”?这个不理解?谢谢老师解答一下吧

84784994| 提问时间:2022 03/13 20:51
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,就是当期纳税调增后,以后不再调减
2022 03/13 20:57
84784994
2022 03/13 22:32
还没有学到纳税这块,我倒是听说过纳税调增 ,不好意思老师 纳税挑增是啥意思 ?
小林老师
2022 03/13 23:41
您好,就是企业所得税前不扣除
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