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企业应付账款预付的少,直接应付账款,月底应付账款借方余额表示是预付的和应该付的,月底财务总监让我结转到预付账款写个分录,我怎么写?

84784979| 提问时间:2022 03/14 09:54
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是需把应付账款借方明细,结转到预付账款科目核算的意思吗 
2022 03/14 09:55
84784979
2022 03/14 10:10
对!月底做个记账凭证
邹老师
2022 03/14 10:11
你好,那账务处理是 借:预付账款,贷:应付账款 
84784979
2022 03/14 10:13
应付账款的借方转到预付账款了,最后再把应付账款的贷方再结转到哪里呢?
邹老师
2022 03/14 10:14
你好,之前应付账款在借方余额,这样结转了之后应付账款就没有余额了啊
84784979
2022 03/14 10:53
对,贷方的应付账款就不用结转了
邹老师
2022 03/14 10:53
(是针对这个回复还有什么疑问吗)
84784979
2022 03/14 11:08
结转了  借预付账款                  贷应付账款 还有个疑问,应付账款的金额是不是又增加了
84784979
2022 03/14 11:07
应付账款的贷方金额
邹老师
2022 03/14 11:11
你好,之前应付账款在借方余额,这样结转了之后应付账款就没有余额了啊 之前应付账款在借方余额,借:应付账款,贷:银行存款 这样结转了之后应付账款就没有余额了,借:预付账款,贷:应付账款  请两个分录一起看,这样才更好理解这个过程
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