问题已解决

老师,问下,进项发票在不同的时期分录如何写?我现在是进项发票已经取得了,但是还未认证,也未抵扣。下个月开始有要进项认证抵扣,这个分录又怎么写?

84785016| 提问时间:2022 03/14 11:01
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;       1. 比如 取得办公费发票暂时不 认证 ; 借管理费用-  办公费;  应交税费- 待认证进项税贷银行存款 2.   认证的时候做 :借 进项税贷   应交税费- 待认证进项税
2022 03/14 11:07
84785016
2022 03/14 11:09
认证了,然后抵扣了。怎么写嘞。并且抵扣进项税要大于实际应交增值税,这多的部分怎么写
meizi老师
2022 03/14 11:14
 你好 ;       借管理费用-办公费  ; 进项税贷银行存款  。      意思要进项税大于销项税吗   
84785016
2022 03/14 11:19
就是,现在要把前面未认证的进行认证了,并且进行抵扣了。这个分录怎么写。并且认证抵扣的进项税额大于销项税了。这个多的部分怎么处理
meizi老师
2022 03/14 11:20
 你好 ;             1. 比如 取得办公费发票暂时不 认证 ; 借管理费用-  办公费;  应交税费- 待认证进项税贷银行存款 2.   认证的时候做 :借 进项税贷   应交税费- 待认证进项税   ;然后月末结转下就行了。     结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账
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