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老师,上个月支付包材款分录:借:应付账款 贷:银行存款,收到发票分录怎么做

84784987| 提问时间:2022 03/14 11:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借周转材料贷应付账款。
2022 03/14 11:32
84784987
2022 03/14 11:35
老师,为什么付食堂大米的款要做三笔分录,还要红冲
84784987
2022 03/14 11:37
老师,您看这笔业务,跟现在这笔不一样
郭老师
2022 03/14 11:39
好,你之前做错了。这是包材款,是用在哪里的?不是包装材料吗?
84784987
2022 03/14 11:41
老师,这次是包材款,上次是大米,我就是业务处理方法不一样
郭老师
2022 03/14 11:42
肯定不一样的,一个是福利费,一个是周转材料。
郭老师
2022 03/14 11:42
不一样的业务,不一样的处理啊,福利费最起码得是两笔,因为它需要通过应付职工薪酬。
84784987
2022 03/14 11:44
老师,那除了福利费,其他的是不是都像包材这么处理,比如上次包材没有付款分录怎么做呢没有收到票的和收到票的
郭老师
2022 03/14 11:46
你好 对的是的是一样的
84784987
2022 03/14 11:46
老师,上面后面的一个分录麻烦老师帮忙看看写下
郭老师
2022 03/14 11:51
借应付账款贷、银行存款, 借周转材料贷应付账款。
84784987
2022 03/14 11:52
老师,我的意思是,如果没有收到发票之前没付款的分录怎么做,然后到后面收到发票的分录
郭老师
2022 03/14 11:53
借周转材料贷应付账款, 以后付款,借应付账款贷银行存款。
84784987
2022 03/14 11:54
老师,周转材料可以改成低值易耗品~包装盒吗
郭老师
2022 03/14 11:55
可以的,可以这么做的。
84784987
2022 03/14 11:55
好的,谢谢老师
郭老师
2022 03/14 11:55
不用客气,工作愉快。
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