问题已解决
我单位有一张进项发票对方作废,但我们已经做认证及帐务处理了,应该怎么办,然后对方又重新给开了一张一样金额的发票,我又怎么做账?
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速问速答我做的分录是借:生产成本100 应交税费---进项税额 17 贷:其他应付款 117 那么进项税额转出怎么做分录,新的发票又怎么做分录呢,谢谢
2017 03/30 10:10
84785003
2017 03/30 10:49
新发票在当月隔两天就到了,那我还要做借:生产成本100 应交税费--进项税17 贷:其他应付款117 那如果这样生产成本不是多了吗?还是做分录借:应交税费---进项税17 借:生产成本 (红字)17 呢?
邹老师
2017 03/30 10:06
你好,做进项税额转出,然后根据正确 发票入账
邹老师
2017 03/30 10:12
借:生产成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
新到的 发票需要按正常的发票处理的
邹老师
2017 03/30 10:49
你好,进项转出就会增加成本的